Faktúra č. DF/13/0205

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/13/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 27.09.2013
  • Celková hodnota: 599,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 76/2013
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
76/2013 Objednávame si u Vás 6,08 ton štrku 8/16, 7,7 ton piesku 0/4, 7,4 ton makadamu 16/32 a 8,5 ton dunajského štrku 16/24 vrátane dopravy. Ďalej si u Vás objednávame 19 q cementu 325, 2 q cementu 425, 135 ks parkový obrubník 1 m a 2 ks PVC rúry dĺžky 5 m a pr Spojená škola Štefániková Bardejov 42 077 150 DOM - BYT - ZÁHRADA s.r.o. 46737782 1 200,00 € 28.08.2013 11.09.2013 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť