Faktúra č. DF/13/0196

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/13/0196
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 19.09.2013
  • Celková hodnota: 264,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 79/2013
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
79/2013 Objednávame si u Vás 2 ks vchodových rohoží Arrowtrax s rozmermi 120x180 cm a 1 balenie prostriedku na odstránenie vodného kameňa do teplého pultu. Spojená škola 42 077 150 Lynne+, s.r.o. 36642983 300,00 € 09.09.2013 13.09.2013 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť