| DF/24/0315 | Jozef Kniš - vonkajšie LED osvetlenie | Spojená škola | 42 077 150 | Jozef Kniš | 41554931 |  | 2 198,00 € | 30.12.2024 |  |  | 31.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0314 | FEBA PROJEKT s.r.o. kancelárske potreby | Spojená škola | 42 077 150 | FEBA PROJEKT s.r.o. | 44655975 |  | 610,00 € | 27.12.2024 |  |  | 31.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0313 | Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál - tablet pre výučbu žiakov | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 |  | 790,00 € | 27.12.2024 |  |  | 31.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0308 | FA Poradca podnikateľa - predplatné 28. 12. 2024 do 27. 12. 2025 | Spojená škola | 42 077 150 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 |  | 228,00 € | 23.12.2024 |  |  | 31.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0310 | Kridla, s.r.o. - čistiaci a hygienický materiál | Spojená škola | 42 077 150 | Kridla, s.r.o. | 36466778 |  | 2 541,05 € | 23.12.2024 |  |  | 31.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0309 | FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany - technik PO | Spojená škola | 42 077 150 | Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO | 35370904 |  | 222,24 € | 23.12.2024 |  |  | 31.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0311 | FA Pavol Kazimír - ELKAZO - revízie el. zariadení | Spojená škola | 42 077 150 | Pavol Kazimír - ELKAZO | 54015448 |  | 3 506,00 € | 23.12.2024 |  |  | 31.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0312 | Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál do fotoaparatov | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 |  | 108,00 € | 23.12.2024 |  |  | 31.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DFP/24/0116 | Mária Makovská - MIMA latkove rolety. | Spojená škola | 42 077 150 | Mária Makovská - MIMA | 43332994 |  | 49,20 € | 19.12.2024 |  |  | 24.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0307 | FA Orange Slovensko - tel. poplatky | Spojená škola | 42 077 150 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 |  | 26,95 € | 19.12.2024 |  |  | 28.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0306 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 |  | 159,73 € | 18.12.2024 |  |  | 21.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DFP/24/0115 | Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 |  | 62,48 € | 18.12.2024 |  |  | 21.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0305 | URMINSKÝ s.r.o. materiál rastliny v rámci projektu Miesto pre edukáciu, oddych a zábavu. | Spojená škola | 42 077 150 | URMINSKÝ s.r.o. | 46536655 |  | 410,33 € | 18.12.2024 |  |  | 21.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DFS/24/0009 | SOŠ - strava zamestnanci 12/24, príspevok SF | Spojená škola | 42 077 150 | Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 |  | 148,50 € | 17.12.2024 |  |  | 20.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0302 | SOŠ - dovoz stravy 12/24 | Spojená škola | 42 077 150 | Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 |  | 86,66 € | 17.12.2024 |  |  | 20.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0303 | SOŠ - strava zamestnanci 12/24 | Spojená škola | 42 077 150 | Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 |  | 1 485,00 € | 17.12.2024 |  |  | 20.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0304 | SOŠ - strava žiaci 12/24 | Spojená škola | 42 077 150 | Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 |  | 891,00 € | 17.12.2024 |  |  | 20.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0301 | Alla s. r. o. licencie Adobe na 12 mes. | Spojená škola | 42 077 150 | Alla s. r. o. | 46489541 |  | 1 944,00 € | 16.12.2024 |  |  | 19.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DFP/24/0114 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. - oprava brzd vozidla BJ157CL | Spojená škola | 42 077 150 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | 46928111 |  | 220,10 € | 13.12.2024 |  |  | 18.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0300 | UNIKOV BJ s. r. o. - materiál, miesto pre edukáciu, oddych a zábavu. | Spojená škola | 42 077 150 | UNIKOV BJ s. r. o. | 54527066 |  | 104,00 € | 13.12.2024 |  |  | 18.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DFP/24/0113 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 12/24 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 |  | 912,10 € | 12.12.2024 |  |  | 21.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0298 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 12/24 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 |  | 912,09 € | 12.12.2024 |  |  | 21.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DFP/24/0112 | Mgr. Stanislava Krukárová revízie komínov v objektoch školy. | Spojená škola | 42 077 150 | Mgr. Stanislava Krukárová | 51123860 |  | 160,00 € | 12.12.2024 |  |  | 21.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0299 | Aricoma Systems s.r.o. systemova podpora MAGMA. | Spojená škola | 42 077 150 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 |  | 135,29 € | 12.12.2024 |  |  | 21.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0296 | Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál do grafických účební a pre potrebu výučby v rámci začlenenia žiakov z Ukrajiny. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 |  | 784,00 € | 11.12.2024 |  |  | 15.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0297 | Offia, spol. s r. o. magnetická tabuľa v rámci projektu Miesto pre edukáciu, oddych a zábavu. | Spojená škola | 42 077 150 | Offia, spol. s r. o. | 0293859 |  | 170,67 € | 11.12.2024 |  |  | 19.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DFP/24/0110 | FA TSS Group a.s. - ASVV služby | Spojená škola | 42 077 150 | TSS Group a.s. | 36323551 |  | 24,00 € | 06.12.2024 |  |  | 15.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0294 | FEBA PROJEKT s.r.o. kancelárske potreby pre potreby výučby a začlenenia žiakov u Ukrajiny. | Spojená škola | 42 077 150 | FEBA PROJEKT s.r.o. | 44655975 |  | 379,00 € | 06.12.2024 |  |  | 15.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0295 | Makos, a.s.- materiál pre potreby začlenenia žiakov z Ukrajiny. | Spojená škola | 42 077 150 | Makos, a.s. | 35920203 |  | 125,74 € | 06.12.2024 |  |  | 15.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | 
    | DF/24/0287 | FA Slovak Telecom - VDSL | Spojená škola | 42 077 150 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 58,80 € | 06.12.2024 |  |  | 15.12.2024 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra |