Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/20/0107 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,39 € 05.01.2021 28.01.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/20/0108 FA Gas BJ - LPG Spojená škola 42 077 150 Gas BJ s.r.o. 47458976 137,77 € 05.01.2021 28.01.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0001 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet Spojená škola 42 077 150 WI-NET BJ s.r.o. 43973833 35,00 € 05.01.2021 03.02.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0001 Objednávame si u Vás členstvo na rok 2021 Spojená škola 42 077 150 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 25,10 € 08.01.2021 14.01.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DFP/20/0109 FA Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 47,94 € 08.01.2021 28.01.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/20/0110 FA Východoslovenská energetika a.s. - el. energia Spojená škola 42 077 150 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 466,90 € 11.01.2021 28.01.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/20/0277 FA Východoslovenská energetika a.s. - el. energia Spojená škola 42 077 150 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 560,22 € 11.01.2021 01.02.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/20/0279 FA Slovak Telekom a.s. - tel. hovory Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 46,76 € 11.01.2021 01.02.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/20/0278 FA Slovak Telekom a.s. - VDSL Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2021 01.02.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0002 FA AutoCont SK a.s. - Magna Spojená škola 42 077 150 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 13.01.2021 03.02.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0004 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 710,00 € 14.01.2021 03.02.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0002 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 407,00 € 14.01.2021 04.02.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0002 Objednávame si u Vás tlačivá Písomná IČ - 100 ks, Protokol o administrácii testov - 20 ks, Výkaz o výsledku EFIČ MS a PFIČ MS - 20 ks, Výkaz o výsledku MS - 10 ks, Výsledné hodnotenie PČMS - 20 ks, Výsledné hodnotenie ÚČIF MS - 50 ks, Protokol o maturitn Spojená škola 42 077 150 ŠEVT a.s. 31331131 70,51 € 15.01.2021 16.01.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0007 FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce Spojená škola 42 077 150 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 03.02.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0006 FA Asseco Solutions, a.s. - zverejňovanie Spojená škola 42 077 150 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 15.01.2021 03.02.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0005 FA Asseco Solutions, a.s. - SPIN Spojená škola 42 077 150 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 03.02.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0003 FA TSS Group a.s. - ASVV Spojená škola 42 077 150 TSS Group a.s. 36323551 28,80 € 15.01.2021 04.02.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0003 Objednávame si u Vás členstvo na rok 2021 Spojená škola 42 077 150 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 66,40 € 22.01.2021 23.01.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0004 Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 4,- EUR/ks - 800 ks vrátane poplatku za doručenie a balné aceny za služby Spojená škola 42 077 150 Up Slovensko 31396674 3 215,54 € 22.01.2021 23.01.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0008 FA Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 33,75 € 22.01.2021 03.02.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »