Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/24/0300 UNIKOV BJ s. r. o. - materiál, miesto pre edukáciu, oddych a zábavu. Spojená škola 42 077 150 UNIKOV BJ s. r. o. 54527066 104,00 € 13.12.2024 18.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0283 UNIKOV BJ s. r. o. - materiál, miesto pre edukáciu a oddych Spojená škola 42 077 150 UNIKOV BJ s. r. o. 54527066 799,62 € 05.12.2024 15.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0166 Objednávame si u Vás plat vrátane príslušenstva a bránku v rámci projektu "Miesto pre edukáciu oddych a zábavu". Spojená škola 42 077 150 UNIKOV BJ s. r. o. 54527066 799,62 € 03.12.2024 13.12.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
OB/24/0170 Objednávame si u Vás bránku so stĺpikmi vrátane príchytok do v rámci projektu " Miesto pre edukácia, oddych a zábavu". Spojená škola 42 077 150 UNIKOV BJ s. r. o. 54527066 799,62 € 05.12.2024 18.12.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
OB/24/0180 Objednávame si u Vás nadoby na triedený odpad 240 l - 2 ks v rámci projektu " Miesto pre edukácia, oddych a zábavu". Spojená škola 42 077 150 UNIKOV BJ s. r. o. 54527066 104,00 € 09.12.2024 24.12.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
OB/24/0112 Objednávame si u Vás Reflex center celulóza 1vrst. 300m 6 ks - 25 balení a toaletný papier jumbo 19 2.vrst 150 m celul. 10 balení. Spojená škola 42 077 150 Dominik Dereník - BUBBLE 54304652 872,00 € 23.09.2024 03.10.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0205 Dominik Dereník - BUBBLE - čistiaci a hygienický materiál Spojená škola 42 077 150 Dominik Dereník - BUBBLE 54304652 872,00 € 27.09.2024 05.10.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0157 Objednávame si u Vás elektrorevízie v budovách školy. Spojená škola 42 077 150 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 3 506,00 € 25.11.2024 05.12.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
OB/24/0186 Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 v objektoch školy. Spojená škola 42 077 150 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 3 506,00 € 19.12.2024 31.12.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0311 FA Pavol Kazimír - ELKAZO - revízie el. zariadení Spojená škola 42 077 150 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 3 506,00 € 23.12.2024 31.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/24/0100 Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízie tlakových a plynových zariadení Spojená škola 42 077 150 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 133,00 € 02.12.2024 07.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0154 Objednávame si u Vás revízie tlakových a plynových zariadení v objektoch školy. Spojená škola 42 077 150 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 133,00 € 25.11.2024 05.12.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0162 FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 370,80 € 04.07.2024 13.07.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0093 Objednávame si u Vás 400 ks jedálnych kupónov pre zamestnancov školy v nominálnej hodnote 5,90 €/ks vrátane odplaty. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 370,80 € 28.06.2024 13.07.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
OB/24/0108 Objednávame si u Vás 157 ks doplatkových jedálnych kupónov z dôvodu zvyšenia stravného od 1.9.2024 vrátane nákladov na spracovanie objednávky. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 65,75 € 18.09.2024 02.10.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0201 Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny doplatok Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 65,75 € 23.09.2024 04.10.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0021 Objednávame si u Vás 200 ks stravných kupónov pre zamestnancov školy v nominálnej hodnote 5,90 EUR/ks. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 188,40 € 12.02.2024 22.02.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0038 FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 188,40 € 21.02.2024 01.03.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0077 Objednávame si u Vás učebné pomôcky do chemického laboratória pre podporu integrácie žiakov z Ukrajiny. Spojená škola 42 077 150 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. 53231414 92,70 € 12.06.2024 28.06.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0145 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. - učebné pomôcky do chemického lab. Ukrajina Spojená škola 42 077 150 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. 53231414 92,70 € 25.06.2024 05.07.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »