Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/26/0047 Bagi & Colorstudio s.r.o. - stavebný materiál pre potreby mimoškol. činnosti Spojená škola 42 077 150 Bagi & Colorstudio s.r.o. 36672793 113,11 € 27.02.2026 18.03.2026 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/26/0046 RETEC s.r.o. - stavebný materiál a náradie pre mimoškol. činnosť Spojená škola 42 077 150 RETEC s.r.o. 45249393 724,20 € 27.02.2026 18.03.2026 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFS/26/0002 FA Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 50,00 € 26.02.2026 11.03.2026 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/26/0039 FA HygArt s.r.o. - servítky pre potreby mimoškolskej činnosti Spojená škola 42 077 150 HygArt s.r.o. 51447878 61,50 € 26.02.2026 16.03.2026 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/26/0040 Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny 100 ks Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 661,07 € 26.02.2026 16.03.2026 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/26/0038 ŠEVT a.s. - vysvedčenia o absolvovanej komision. skúške na získanie NSV Spojená škola 42 077 150 ŠEVT a.s. 31331131 31,72 € 24.02.2026 27.02.2026 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/26/0018 VODOTERM s.r.o. - Ohrievač ELIZ 10 l elektr. nad umýv. Spojená škola 42 077 150 VODOTERM s.r.o. 50115855 190,06 € 24.02.2026 10.03.2026 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/26/0132 Objednávame si u Vás potraviny na prípravu čaju k obedu do výdajne stravy. Spojená škola 42 077 150 Makos, a.s. 35920203 17,03 € 23.02.2026 12.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
OB/26/0133 Objednávame si u Vás Betériu AVACOM RBCRBC124 - 1 ks, HDMI kábel 5m - 1 ks a 1m - 1 ks pre potreby mimoškolskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 119,31 € 23.02.2026 12.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
OB/26/0127 Objednávame si u Vás akumulátor AB Konig Garden 12V30Ah Ľ+P 350A do záhradnej kosačky. Spojená škola 42 077 150 Stanislav Raab - RAAB 34515119 60,00 € 20.02.2026 12.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
OB/26/0128 Objednávame si u Vás stavebný materiál a náradie pre potreby mimoškolskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 Anavek spol. s r.o. 31673767 83,10 € 20.02.2026 12.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
OB/26/0129 Objednávame si u Vás stavebné náradie a materiál pre potreby mimoškolskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 Bagi & Colorstudio s.r.o. 36672793 113,11 € 20.02.2026 12.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
OB/26/0130 Objednávame si u Vás stavebný materiál pre potreby mimoškolskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 UNIKOV BJ s. r. o. 54527066 95,24 € 20.02.2026 12.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
OB/26/0131 Objednávame si u Vás stavebné náradie a materiál pre potreby mimoškolskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 RETEC s.r.o. 45249393 724,20 € 20.02.2026 12.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
OB/26/0124 Objednávame si u Vás 100 ks - Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka vrátane poštovného a balného. Spojená škola 42 077 150 ŠEVT a.s. 31331131 265,91 € 20.02.2026 14.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
OB/26/0126 Objednávame si u Vás servítky 33x33 cm 1vrst. 500ks/bal pre potreby mimoškolskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 HygArt s.r.o. 51447878 61,50 € 20.02.2026 14.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
OB/26/0125 Objednávame si u Vás 100 ks jedálnych kupónov pre zamestnancov školy vrátane odplaty. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 711,07 € 20.02.2026 14.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/26/0037 Fiber Mounts s.r.o. - podlahový stojan na televízor a monitor - VP Spojená škola 42 077 150 Fiber Mounts s.r.o. 28307755 180,41 € 19.02.2026 10.03.2026 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/26/0036 Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 195,99 € 18.02.2026 10.03.2026 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/26/0017 Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 55,76 € 18.02.2026 10.03.2026 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra