OB/24/0177 |
Objednávame si u Vás magnetickú tabuľu Rocada 6412, 240x120 cm, lakovanú 1 ks, súpravu magnetov so smajlíkomi RocadaSMILEY15, 15 ks, set popisovačov na biele tabule rocada S 5050MX, 4 ks, rôzne farby v rámci projektu "Miesto pre edukáciu, oddych a zábavu" |
Spojená škola |
42 077 150 |
Offia, spol. s r. o. |
0293859 |
|
204,80 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
DF/24/0286 |
Richard Matušovský nepremokavé plachty v rámci projektu Miesto pre edukaciu, oddych a zábavu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Richard Matušovský |
52325792 |
|
99,70 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0107 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
111,73 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0278 |
FA Cubs + - ochrana osobných údajov |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0106 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 12/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10 242,00 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0279 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - tlač letákov,propagácia školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
232,80 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0281 |
FEBA PROJEKT s.r.o.- materiál výchovu a vzdel. žiakov zo soc. znevýhod.prostredia |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
50,00 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0108 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,52 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFS/24/0008 |
TESCO STORES SR, a.s., - tesco poukážky |
Spojená škola |
42 077 150 |
TESCO STORES SR, a.s., |
31321828 |
|
1 000,00 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0280 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. - kancelárska stolička |
Spojená škola |
42 077 150 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. |
51924684 |
|
490,00 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0282 |
SPORTISIMO SK s. r. o. - materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
69,60 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0274 |
Makos, a.s. - materiál pre odbor pekár |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
96,64 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0275 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
7,80 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0276 |
Peter Lachata - IT pohotovosť- grafické PC |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
25 000,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0104 |
AMAGAS, s.r.o. údržbárske potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
AMAGAS, s.r.o. |
50656155 |
|
96,48 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0277 |
Maroš Harňák - stolový set |
Spojená škola |
42 077 150 |
Maroš Harňák |
40298183 |
|
5 160,00 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0105 |
Radoslav Benka - RENTAL plynový ohrievač na údržbu objektu PČ. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Radoslav Benka - RENTAL |
45491321 |
|
40,00 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
OB/24/0159 |
Objednávame si u Vás údržbárske potreby. |
Spojená škola |
42 077 150 |
AMAGAS, s.r.o. |
50656155 |
|
96,48 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/24/0160 |
Objednávame si u Vás dodnie PC grafických zostáv vrátane montáže nasadenia do učební, inštalácie a konfigurácie systému a softvérov. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
25 000,00 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/24/0161 |
Objednávame si u Vás Stolový set (stôl 1ks + lavice 2 ks) v počte 6 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Maroš Harňák |
40298183 |
|
5 160,00 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |