Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/24/0285 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - vyučtovanie zemný plyn k 31.10.2024 Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -8 952,41 € 05.12.2024 18.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0293 DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - stavebný materiál v rámci projektu miesto pre edukaciu, oddych a zábavu. Spojená škola 42 077 150 DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. 52564673 799,83 € 05.12.2024 15.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0292 DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - stavebný materiál v rámci projektu miesto pre edukaciu, oddych a zábavu. Spojená škola 42 077 150 DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. 52564673 1 998,54 € 05.12.2024 15.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0283 UNIKOV BJ s. r. o. - materiál, miesto pre edukáciu a oddych Spojená škola 42 077 150 UNIKOV BJ s. r. o. 54527066 799,62 € 05.12.2024 15.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0284 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber kuch. odpadu Spojená škola 42 077 150 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 22,80 € 05.12.2024 15.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/24/0172 Objednávame si u Vás STAD obrub. park 100x20x5 rovný -60 ks, cement 3,5 q fóliu nopovú 1 m/20m2/ - 60 m2, Presb Face Block HX2/19/2B čierna 200 ks, PDK makadam 4/8 Maglovec, piesok 0,4 poter vrátane dopravy v rámci projektu "Miesto pre edukáciu, oddych a Spojená škola 42 077 150 DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. 52564673 1 998,54 € 05.12.2024 24.12.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/24/0286 Richard Matušovský nepremokavé plachty v rámci projektu Miesto pre edukaciu, oddych a zábavu. Spojená škola 42 077 150 Richard Matušovský 52325792 99,70 € 05.12.2024 11.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/24/0107 Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 111,73 € 04.12.2024 07.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0278 FA Cubs + - ochrana osobných údajov Spojená škola 42 077 150 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.12.2024 07.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/24/0106 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 12/24 Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 10 242,00 € 04.12.2024 07.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0279 Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - tlač letákov,propagácia školy Spojená škola 42 077 150 Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 37119036 232,80 € 04.12.2024 07.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0281 FEBA PROJEKT s.r.o.- materiál výchovu a vzdel. žiakov zo soc. znevýhod.prostredia Spojená škola 42 077 150 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 50,00 € 04.12.2024 07.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/24/0108 Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,52 € 04.12.2024 07.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFS/24/0008 TESCO STORES SR, a.s., - tesco poukážky Spojená škola 42 077 150 TESCO STORES SR, a.s., 31321828 1 000,00 € 04.12.2024 07.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0280 PRAGMA SOLUTION s. r. o. - kancelárska stolička Spojená škola 42 077 150 PRAGMA SOLUTION s. r. o. 51924684 490,00 € 04.12.2024 07.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0282 SPORTISIMO SK s. r. o. - materiál pre krúžkovú činnosť Spojená škola 42 077 150 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 69,60 € 04.12.2024 07.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0274 Makos, a.s. - materiál pre odbor pekár Spojená škola 42 077 150 Makos, a.s. 35920203 96,64 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0275 FA Slovak Telecom - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 7,80 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/24/0276 Peter Lachata - IT pohotovosť- grafické PC Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 25 000,00 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DFP/24/0104 AMAGAS, s.r.o. údržbárske potreby Spojená škola 42 077 150 AMAGAS, s.r.o. 50656155 96,48 € 03.12.2024 07.12.2024 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »