OB/24/0096 |
Objednávame si u vás panie bielizne. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
59,20 € |
04.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/24/0100 |
Objednávame si u Vás klávesnicu pre HP ENVY 15-ED - Palmrest - 1 ks ako náhradný diel k notebooku. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
84,00 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/24/0099 |
Objednávame si u Vás portrét prezidenta SR - 1 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
313204414 |
|
36,00 € |
18.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/24/0098 |
Objednávame si u Vás servisnú údržbu vozidla autoškoly BJ157CL, Hyundai i20 vrátane dodania materiálu. |
Spojená škola |
42 077 150 |
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. |
46928111 |
|
151,38 € |
12.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/24/0097 |
Objednávame si u Vás Dosku vibračnú - 1 ks, Kladivo sekacie - 1 ks, Frézu na drevo - 1 ks a Brúsku pásovú ručnú - 1 ks ako vybavenie do podlahárskej dielne u účelových FP. |
Spojená škola |
42 077 150 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
2 970,00 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
DF/24/0154 |
Anavek spol. s r.o. - tesárska ceruza |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
5,18 € |
02.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0060 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
581,00 € |
16.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0177 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola |
42 077 150 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
59,20 € |
17.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0175 |
BTS-PO, s.r.o. - odborná prehliadka, skúška zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
85,00 € |
12.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0178 |
RETEC s.r.o. - storoje a prístroje pre podlahársku dielňu |
Spojená škola |
42 077 150 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
2 970,00 € |
18.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0176 |
FA Aricoma Systems s.r.o. - Magma |
Spojená škola |
42 077 150 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0174 |
CS JANSER, spol. s r.o. - náradie a materiál pre podlahársku dielňu |
Spojená škola |
42 077 150 |
CS JANSER, spol. s r.o. |
35702559 |
|
1 527,79 € |
12.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0172 |
JAGA GROUP, s.r.o. - predplatné časopisu Stavebné materiály 2024 |
Spojená škola |
42 077 150 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
11,34 € |
12.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0054 |
FA TSS Group a.s. - ASVV služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
02.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0173 |
Stroje a vybavení s.r.o. - materiál pre podlahárske dielne |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
4 324,20 € |
12.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
OB/24/0101 |
Objednávame si u Vás skriňu 1950x1200x600 mm, plné dvere svetlosivá/svetlomodrá - 1 ks, dielenský stôl 880x2500x700 mm, 2 kontajner, doska bukový masív 40 mm - 1 ks, svetlosivá/svetlomodrá vrátané dopravy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
2 215,39 € |
24.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
DFP/24/0062 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
132,62 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0181 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
89,03 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0065 |
FA TSS Group a.s. - ASVV služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0171 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 6/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 085,41 € |
12.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |