OB/24/0122 |
Objednávame si u Vás potraviny na prípravu pečiva - prezentácie učebného odboru pekár na akciu "Burza informácií" - reprezentačné účely. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
91,26 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/24/0120 |
Objednávame si u Vás rezivo 2 m3 pre potreby materiálového vybavenia podlahárskej dielne. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Tomáš Dzuruš |
47701552 |
|
1 000,00 € |
27.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/24/0118 |
Objednávame si u Vás potraviny na odborný výcvik pre učebný odbor pekár 9/2024. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
79,02 € |
23.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/24/0119 |
Objednávame si u Vás potraviny na prípravu nápojov do výdajne stravy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
27,07 € |
23.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
DFP/24/0083 |
K servis - MK, s.r.o. - čistenie kanalizácie |
Spojená škola |
42 077 150 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
558,00 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0080 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
94,28 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0081 |
FA TSS Group a.s. - ASVV služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0078 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0079 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,87 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0082 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
533,53 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
OB/24/0123 |
Objednávame si u Vás potreby na prezentáciu učebného odboru pekár na Burze informácií - reprezantačné |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
51,80 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/24/0124 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie - havarijný stav v objekte školy vrátane príplatku po pracovnej dobe a dopravy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
558,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/24/0125 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky do chemického laboratória. |
Spojená škola |
42 077 150 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky |
25783688 |
|
40,13 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
DF/24/0229 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky - účebné pomôcky chem. lab. |
Spojená škola |
42 077 150 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky |
25783688 |
|
40,13 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0220 |
Makos, a.s. - materiál pre odbor pekár |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
79,02 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0227 |
Makos, a.s.- materiál prezentácia burza práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
51,80 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0221 |
FA Slovak Telecom - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0222 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,50 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0226 |
Tomáš Dzuruš - rezivo pre podlahárske dielne |
Spojená škola |
42 077 150 |
Tomáš Dzuruš |
47701552 |
|
1 000,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0228 |
GOTANA, s. r. o. - fotopanel |
Spojená škola |
42 077 150 |
GOTANA, s. r. o. |
46279491 |
|
60,55 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |