DF/21/0158 |
FA Anna Turociová - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anna Turociová |
34344888 |
|
1 103,40 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0157 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - mot. vozidlo |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
16 700,00 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0152 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
539,01 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0153 |
FA Slovak telecom - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
OB/21/0201 |
Objednávame si u Vás doplnenia motorového oleja, chladiacej zmesi, destilovanej vody a výmenu žiaroviek na osvetlenie ŠPZ - 2 ks a do svetlometov - 2 ks vrátane vykonaných prác s tým súvisiacich |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
59,08 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0202 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu a údržbu PC, inštaláciu balíka Adobe, výmenu 3 ks pevných diskov v PC - učebňa č. 10, prípojné káble do učebne č. 21 k darovaným PC a reinštaláciu, konfiguráciu a vyladenie PC - 3 ks v učebni KOVO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
514,20 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
DFP/21/0064 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
398,48 € |
06.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0164 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - údržba, reinštalácia počítačov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
324,00 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
OB/21/0203 |
Objednávame si u Vás rozšírovač signálu wifi - kuchynka - pekár, 2 ks tonerov pre ZPV, 2 ks tonerov do zborovne kovo, IT podporu, aktualizáciu obsahu webstránky, IT podporu na učtárni |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
355,20 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
DFP/21/0071 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
45,44 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0070 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - oprava auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
230,06 € |
14.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0069 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 135,00 € |
03.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
OB/2021/0204 |
Objednávame si u Vás jadrovú stierku 2 vrecia/kg, jadrovú omietku 1 mm 25 kg - 4 ks, flexibilné lepidlo 25 kg - 2 ks, vápno hydrat 20 kg - 2 ks, UNIFLOT 5 kg - 2 balenia, penetračný náter akrylátový 3l 1 ks, penetračný náter BAUFAN hlbk - 1 ks pre potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
90,60 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0205 |
Objednávame si u Vás periodické preskúšanie zvárača - p. Viktor Semanko z bezpečnostných ustanovení podľa STN |
Spojená škola |
42 077 150 |
Spojená škola Juraja Heinischa |
42035261 |
|
20,00 € |
03.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0206 |
Objednávame si u Vás 125 ks kancelárskeho papiera |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
381,25 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0207 |
Objednávame si u Vás súčiastky, náhradné diely a náradie pre potreby údržby |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
147,49 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0208 |
Objednávame si u Vás Účtovníctvo ROPO a obcíí premium od 1.1.2022 do 31.12.2022 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
185,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
DF/21/0177 |
FA Spojená škola Juraja Heinischa - preskúšanie zvárača |
Spojená škola |
42 077 150 |
Spojená škola Juraja Heinischa |
42035261 |
|
20,00 € |
06.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
OB/21/0209 |
Objednávame si u Vás tekuté mydlo antibakteriálne 10 ks/500 ml, antibakteriálne utierky 120 ks - 1 ks, mop na plochy - 1 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
29,34 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0210 |
Objednávame si u Vás toaletný papier - 64 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
14,72 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |