Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/21/0158 FA Anna Turociová - materiál Spojená škola 42 077 150 Anna Turociová 34344888 1 103,40 € 10.09.2021 29.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0157 FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - mot. vozidlo Spojená škola 42 077 150 EKOAUTO s.r.o. Bardejov 36444481 16 700,00 € 08.09.2021 29.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0152 FA energie2 - el. energia Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 539,01 € 06.09.2021 01.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0153 FA Slovak telecom - VDSL Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2021 01.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0201 Objednávame si u Vás doplnenia motorového oleja, chladiacej zmesi, destilovanej vody a výmenu žiaroviek na osvetlenie ŠPZ - 2 ks a do svetlometov - 2 ks vrátane vykonaných prác s tým súvisiacich Spojená škola 42 077 150 ML-AUTO, s.r.o. 45663491 59,08 € 28.09.2021 01.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0202 Objednávame si u Vás aktualizáciu a údržbu PC, inštaláciu balíka Adobe, výmenu 3 ks pevných diskov v PC - učebňa č. 10, prípojné káble do učebne č. 21 k darovaným PC a reinštaláciu, konfiguráciu a vyladenie PC - 3 ks v učebni KOVO Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 514,20 € 28.09.2021 01.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DFP/21/0064 FA energie2 - el. energia Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 398,48 € 06.09.2021 04.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0164 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - údržba, reinštalácia počítačov Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 324,00 € 29.09.2021 04.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0203 Objednávame si u Vás rozšírovač signálu wifi - kuchynka - pekár, 2 ks tonerov pre ZPV, 2 ks tonerov do zborovne kovo, IT podporu, aktualizáciu obsahu webstránky, IT podporu na učtárni Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 355,20 € 29.09.2021 04.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DFP/21/0071 FA Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 45,44 € 20.09.2021 04.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0070 FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - oprava auta Spojená škola 42 077 150 EKOAUTO s.r.o. Bardejov 36444481 230,06 € 14.09.2021 04.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0069 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 135,00 € 03.09.2021 04.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/2021/0204 Objednávame si u Vás jadrovú stierku 2 vrecia/kg, jadrovú omietku 1 mm 25 kg - 4 ks, flexibilné lepidlo 25 kg - 2 ks, vápno hydrat 20 kg - 2 ks, UNIFLOT 5 kg - 2 balenia, penetračný náter akrylátový 3l 1 ks, penetračný náter BAUFAN hlbk - 1 ks pre potreby Spojená škola 42 077 150 Anavek spol. s r.o. 31673767 90,60 € 30.09.2021 05.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0205 Objednávame si u Vás periodické preskúšanie zvárača - p. Viktor Semanko z bezpečnostných ustanovení podľa STN Spojená škola 42 077 150 Spojená škola Juraja Heinischa 42035261 20,00 € 03.10.2021 07.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0206 Objednávame si u Vás 125 ks kancelárskeho papiera Spojená škola 42 077 150 Krídla, s.r.o. 36466778 381,25 € 04.10.2021 07.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0207 Objednávame si u Vás súčiastky, náhradné diely a náradie pre potreby údržby Spojená škola 42 077 150 Ján Bľanda - UNIKOV 33686793 147,49 € 04.10.2021 08.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0208 Objednávame si u Vás Účtovníctvo ROPO a obcíí premium od 1.1.2022 do 31.12.2022 Spojená škola 42 077 150 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 185,00 € 04.10.2021 08.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0177 FA Spojená škola Juraja Heinischa - preskúšanie zvárača Spojená škola 42 077 150 Spojená škola Juraja Heinischa 42035261 20,00 € 06.09.2021 07.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0209 Objednávame si u Vás tekuté mydlo antibakteriálne 10 ks/500 ml, antibakteriálne utierky 120 ks - 1 ks, mop na plochy - 1 ks Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 29,34 € 08.10.2021 13.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0210 Objednávame si u Vás toaletný papier - 64 ks Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 14,72 € 08.10.2021 13.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »