DFP/24/0024 |
FA SPP - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
393,01 € |
14.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
OB/24/0043 |
Objednávame si u Vás Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka - 150 ks a zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ - 100 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
396,89 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
DF/24/0090 |
FA ŠEVT - tlačivá |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
396,89 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0017 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - elektrina |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
418,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
OB/24/0024 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie pri jedálni školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
426,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
DF/24/0037 |
FA MP KANAL service s.r.o. - čistenie odpadov |
Spojená škola |
42 077 150 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
426,00 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0011 |
FA KONFO s.r.o. - DOD strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
KONFO s.r.o. |
36810398 |
|
440,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
OB/24/0014 |
Objednávame si u Vás prípravu fulášu na Deň otvorených dverí dňa 26.1.2024. |
Spojená škola |
42 077 150 |
KONFO s.r.o. |
36810398 |
|
440,00 € |
22.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/24/0010 |
Objednávame si u Vás Kovovú skriňu s presklenými dverami - 2 ks do chemického laboratória. |
Spojená škola |
42 077 150 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
477,60 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
DF/24/0031 |
FA B2B Partner s.r.o. - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
477,60 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
OB/24/0049 |
Objednávame si u Vás BALÍK KABINET - vzdelávanie pre učiteľov a majstrov OV v študijnom odbore grafik digitálnych médií. |
Spojená škola |
42 077 150 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. |
43939899 |
|
478,80 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
DF/24/0092 |
FA IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. - balík kabinet |
Spojená škola |
42 077 150 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. |
43939899 |
|
478,80 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
OB/24/0051 |
Objednávame si u Vás vodné čerpadlo Stihl WP 300 - 1 ks a remeň ozubený 1760 DINO, ST - 2 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
529,00 € |
26.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/24/0008 |
Objednávame si u Vás vstupenky pre zamestnancov školy na divadelné predstavenie MILENEC dňa 2.2.2024 v počte 25 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
ADUR s.r.o. |
47842083 |
|
550,00 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
DFS/24/0001 |
FA ADUR s.r.o. - SF vstupenky |
Spojená škola |
42 077 150 |
ADUR s.r.o. |
47842083 |
|
550,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0011 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
582,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0040 |
FA SOŠ - strava žiaci |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
685,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0008 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 1/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
717,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0066 |
FA SOŠ - strava žiaci |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
720,00 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
OB/24/0026 |
Objednávame si u Vás opravu ústreného vykúrovania - výmenu radiátorových armatúr v rámci prípravy dielne odborného výcviku pre učebný odbor podlahár. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Lukáč |
37583247 |
|
722,60 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |