OB/21/0125 |
Objednávame si u Vás náhradné diely na opravu traktora |
Spojená škola |
42 077 150 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
0,00 € |
08.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0126 |
Objednávame si u Vás 250 ks skrutiek s podložkou a maticou M6x50mm do pracovnej dosky na školské lavice vrátane poštovného |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
53,75 € |
15.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0127 |
Objednávame si u Vás 1000 ks jedálnymňch kupónov v nominálnej hodnote 4,00 EUR/ks vrátane ceny za služby a poplatku za doručenie a balné. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
4 015,54 € |
15.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0128 |
Objednávame si u Vás náradie pre potreby údržby |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
110,20 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0129 |
Objednávame si u Vás destilovanú vodu do laboratória školy 12 ks/5 litrov, prevodový olej a ostatné potreby na údržbu áut školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
110,71 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
DF/21/0041 |
FA regionPRESS, s.r.o. - inzercia |
Spojená škola |
42 077 150 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
100,80 € |
23.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0039 |
FA HUMEX Slovakia s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
199,40 € |
23.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0052 |
FA Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
|
540,46 € |
12.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0050 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné stočné |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
843,00 € |
07.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0049 |
FA Slovak Telekom a.s. - tepl. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
66,86 € |
06.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0048 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0042 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál IT podpora |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
129,60 € |
30.03.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0044 |
FA AutoCont SK, a.s. - systémová podpora |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0045 |
FA regionPRESS, s.r.o. - inzercia školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
100,80 € |
06.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0046 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
113,51 € |
06.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0043 |
FA Anavek - pomôcky, materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
79,79 € |
06.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0051 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 950,00 € |
06.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0047 |
FA CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0020 |
FA Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
|
369,79 € |
12.04.2021 |
|
|
25.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0017 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné stočné |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
615,52 € |
11.04.2021 |
|
|
25.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |