Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/21/0065 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 46,91 € 06.05.2021 25.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0023 FA Gas BJ s.r.o. - LPG Spojená škola 42 077 150 Gas BJ s.r.o. 47458976 77,47 € 06.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0025 FA TSS Group - služby ASVV Spojená škola 42 077 150 TSS Group a.s. 36323551 28,80 € 06.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0137 Objednávame si u Vás kopírovací stroj KMI Bizhub 227 vrátane podávača, stolíka a tonera Spojená škola 42 077 150 IKARO s.r.o. 31656544 1 400,00 € 07.05.2021 13.05.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0138 Objednávame si u Vás Kopírku KMI Bizhub 185 vrátane tonera Spojená škola 42 077 150 IKARO s.r.o. 31656544 432,00 € 07.05.2021 13.05.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0139 Objednávame si u Vás Isolda - dez. gél 100 ml - 50 ks, 50 ml - 100 ks a utierky TORK 24 ks Spojená škola 42 077 150 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 130,00 € 10.05.2021 13.05.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0140 Objednávame si u Vás materiál na opravu vstupného schodišta do budovy bloku C Spojená škola 42 077 150 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 172,14 € 10.05.2021 13.05.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0067 FA energie2 - el. energia Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 462,16 € 10.05.2021 25.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0068 FA Stanislav Raab - RAAB - materiál Spojená škola 42 077 150 Stanislav Raab - RAAB 34515119 110,71 € 10.05.2021 25.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0027 FA energie2 - el. energia Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 309,30 € 10.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0030 FA ML auto - materiál Spojená škola 42 077 150 ML-AUTO, s.r.o. 45663491 16,80 € 10.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0029 FA TSS Group a.s. - materiál Spojená škola 42 077 150 TSS Group a.s. 36323551 34,80 € 10.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
7/2021 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č. 046/2021 Spojená škola 42 077 150 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 Iné 0,00 € 10.05.2021 11.06.2021 10.06.2021 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Zmluva
DF/21/0071 FA IKARO s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 IKARO s.r.o. 31656544 1 680,00 € 11.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0070 FA IKARO s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 IKARO s.r.o. 31656544 432,00 € 11.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0072 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Spojená škola 42 077 150 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 130,00 € 13.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0031 FA Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 78,21 € 17.05.2021 07.06.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0073 FA Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 98,81 € 17.05.2021 07.06.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0141 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z. v objektoch školy Spojená škola 42 077 150 Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ 43978355 105,00 € 20.05.2021 25.05.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0142 Objednávame si u Vás predplatné mesačníka Právo pre ROPO a obce (5/2021-12/2021) Spojená škola 42 077 150 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 63,33 € 20.05.2021 25.05.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »