DF/21/0280 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
139,50 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0279 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
321,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0278 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
391,62 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0081 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
887,40 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0080 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
275,80 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0079 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
730,80 € |
02.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0099 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
969,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0098 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
798,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0097 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
278,60 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0297 |
FA Hilti Slovakia, s.r.o. - Hilti stroje pre školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Hilti Slovakia, s.r.o. |
31344445 |
|
60,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/21/0224 |
FA HUMEX Slovakia s.r.o. - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
802,30 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0039 |
FA HUMEX Slovakia s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
199,40 € |
23.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0071 |
FA IKARO s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
1 680,00 € |
11.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0070 |
FA IKARO s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
432,00 € |
11.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0072 |
FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
130,00 € |
13.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0222 |
FA Ing. Jakub Minár Forward Fitness - učebná pom. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
47848049 |
|
54,00 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0054 |
FA Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
53,75 € |
16.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0090 |
FA Ing. Miroslav Lissý - znalecký posudok |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Miroslav Lissý |
34996851 |
|
180,00 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0055 |
FA JAGA GROUP, s.r.o. - predplatné |
Spojená škola |
42 077 150 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
8,40 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0059 |
FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
110,20 € |
22.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |