DFP/21/0014 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,82 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0035 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
61,49 € |
16.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0034 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0049 |
FA Slovak Telekom a.s. - tepl. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
66,86 € |
06.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0048 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0016 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,50 € |
06.04.2021 |
|
|
25.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0066 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0065 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
46,91 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0026 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,15 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0085 |
FA Slovak Telecom - tel. hovory |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,98 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0084 |
FA Slovak Telecom - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0039 |
FA Slovak telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,57 € |
04.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0117 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0116 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,06 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0047 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
17,69 € |
06.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0057 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,12 € |
04.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0151 |
FA Škola v prírode Detský raj - cestovné náhrady |
Spojená škola |
42 077 150 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
70,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
12/2021 |
Zmluva o dielo č. 12/2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
SK JULIO, s.r.o. |
45342024 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 665,87 € |
04.10.2021 |
05.10.2021 |
05.11.2021 |
04.10.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
DF/21/0226 |
FA SK JULIO, s.r.o. - oprava strechy hl. budova |
Spojená škola |
42 077 150 |
SK JULIO, s.r.o. |
45342024 |
|
5 554,89 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
OB/21/0268 |
Objednávame si u Vás opravu stien a malieb v kancelárii riaditeľky školy a opravu stien, maľby a výmenu podláh v kanceláriách zástupkyň školy po zatečení strechy |
Spojená škola |
42 077 150 |
SK JULIO, s.r.o. |
45342024 |
|
4 061,77 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |