DF/21/0317 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
1 255,60 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/21/0315 |
FA Anna Turociová - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anna Turociová |
34344888 |
|
1 013,58 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/21/0316 |
FA Krídla - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
300,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/21/0108 |
FA Jozef Kniš - oprava osvetlenia nové dielne |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
605,00 € |
28.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/21/0312 |
FA Jozef Kniš - kompletná výmena elektroinštalácie - stol. dielňa stroje |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
1 980,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/21/0313 |
FA Jozef Kniš - oprava elektroinštalácie diel. stolov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
1 520,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/21/0314 |
FA Jozef Kniš - revízie AKU |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
120,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/21/0311 |
FA Jozef Kniš - dodávka a montáž svietidiel a vypínačov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
2 000,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
19/2021/SŠ |
Kolektívna zmluva na rok 2022 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri SŠ |
732209007 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
27.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
DF/21/0310 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - poplatok |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
21,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/21/0107 |
FA Pavol Kazimír - ELKAZO - oprava ventilov kotla |
Spojená škola |
42 077 150 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
344,94 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
OB/21/0309 |
Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anna Turociová |
34344888 |
|
1 013,58 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0308 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier A4 BUSSINESS KVALITA B 14 Bal - 70 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
300,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0307 |
Objednávame si u vás revízie aku náradia v murárskej dielni. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
120,00 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0306 |
Objednávame si u Vás členstvo na rok 2022 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
66,40 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
DF/21/0306 |
FA JULIO s.r.o. - výmena PVC podláh a maľby |
Spojená škola |
42 077 150 |
JULIO s.r.o. |
37877275 |
|
6 000,30 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/21/0307 |
FA MILEND s.r.o. - prekladka pneumatík |
Spojená škola |
42 077 150 |
MILEND s.r.o. |
36499692 |
|
56,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/21/0308 |
FA Ján Bľanda - UNIKOV - náhr. diely |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
83,53 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/21/0309 |
FA Global design - pieskované vianočné predmety |
Spojená škola |
42 077 150 |
Global design |
43433871 |
|
126,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/21/0304 |
FA Orannge Slovensko, a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
39,50 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |