Faktúra č. DFS/25/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/25/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: cateringové služby
  • Dátum doručenia: 03.04.2025
  • Celková hodnota: 436,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/033/25
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/033/25 Cateringové služby pri príležitosti "Dňa učiteľov" Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PROCURO s.r.o. 51974321 436,10 € 26.03.2025 04.04.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť