Faktúra č. DFS/25/0001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/25/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: premietanie v kine Tatran pri príležitosti Dňa učiteľov
  • Dátum doručenia: 27.03.2025
  • Celková hodnota: 112,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/031/25
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/031/25 Premietanie filmu ku Dňu učiteľov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 112,00 € 25.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť