Faktúra č. DFP/25/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava žalúzií (TU izba č.47)
  • Dátum doručenia: 23.06.2025
  • Celková hodnota: 60,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/071/25
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/071/25 Oprava žalúzií Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Bendík Martin MODEL 32861737 60,50 € 16.06.2025 26.06.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť