Faktúra č. DFP/24/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: FiškalPro N82 - ekasa
  • Dátum doručenia: 17.12.2024
  • Celková hodnota: 286,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/181/24
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/181/24 Fiškal Pro N82 - ekasa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 286,80 € 17.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť