Faktúra č. DFP/24/0014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 05.12.2024
  • Celková hodnota: 424,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/173/24
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/173/24 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 424,80 € 05.12.2024 13.12.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť