Faktúra č. DFP/24/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 19.11.2024
  • Celková hodnota: 501,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20240924
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť