Faktúra č. DFP/21/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 02.09.2021
  • Celková hodnota: 1 170,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/093/21
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/093/21 Hygienické potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 170,36 € 09.08.2021 17.08.2021 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť