Faktúra č. DFP/18/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: dodanie skríň do ubytovne SOŠ
  • Dátum doručenia: 19.04.2018
  • Celková hodnota: 4 302,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/005/18
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť