Faktúra č. DFP/18/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: výroba postelí do ubytovne SOŠ
  • Dátum doručenia: 01.03.2018
  • Celková hodnota: 5 825,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/005/18
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť