Faktúra č. DFK/26/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/26/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: Projektová dokumentácia Rekonštrukcia kotolní SOŠ, Okružná 761/25 Poprad
  • Dátum doručenia: 11.06.2026
  • Celková hodnota: 36 560,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ID: 11987682
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť