Faktúra č. DFB/26/0227

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0227
  • Popis fakturovaného plnenia: Počítač Lenovo s príslušenstvom
  • Dátum doručenia: 24.06.2026
  • Celková hodnota: 270,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/083/26
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/083/26 Materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Tatry Color s. r. o. 36722952 216,54 € 22.06.2026 01.07.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť