Faktúra č. DFB/26/0132

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0132
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 16.04.2026
  • Celková hodnota: 627,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/039/26
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/039/26 Materiál na opravu, údržbu a na odborný výcvik Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Tatry Color s. r. o. 36722952 627,43 € 08.04.2026 17.04.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť