Faktúra č. DFB/26/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 07.04.2026
  • Celková hodnota: 469,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20241016
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť