Faktúra č. DFB/26/0084

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0084
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 09.03.2026
  • Celková hodnota: 38,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/027/26
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/027/26 Materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 38,46 € 02.03.2026 11.03.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť