Faktúra č. DFB/26/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 05.02.2026
  • Celková hodnota: 57,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/010/26
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/010/26 Materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 57,46 € 23.01.2026 06.02.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť