Faktúra č. DFB/26/0024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0024
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 26.01.2026
  • Celková hodnota: 252,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20241016
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť