Faktúra č. DFB/26/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie - práčovňa SOŠ
  • Dátum doručenia: 19.01.2026
  • Celková hodnota: 201,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/003/26
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/003/26 Čistenie kanalizácie - práčovňa SOŠ Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Gabriel Danihel 30641241 201,72 € 09.01.2026 19.01.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť