Faktúra č. DFB/26/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: Internet vežiak 1/2026
  • Dátum doručenia: 07.01.2026
  • Celková hodnota: 49,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2228/2018
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť