Faktúra č. DFB/25/0467

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0467
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 09.12.2025
  • Celková hodnota: 987,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20240924
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť