Faktúra č. DFB/25/0463
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0463
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu spŕch na internáte
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 1 547,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/158/25
- Dátum zverejnenia: 15.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/158/25 | Materiál na opravu spŕch na internáte | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 1 579,87 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |