Faktúra č. DFB/25/0463

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0463
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu spŕch na internáte
  • Dátum doručenia: 08.12.2025
  • Celková hodnota: 1 547,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/158/25
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/158/25 Materiál na opravu spŕch na internáte Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 1 579,87 € 04.12.2025 15.12.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť