Faktúra č. DFB/25/0431

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0431
  • Popis fakturovaného plnenia: fa na prijatý preddavok - EE vežiak 11/2025
  • Dátum doručenia: 24.11.2025
  • Celková hodnota: 1 597,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť