Faktúra č. DFB/25/0403

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0403
  • Popis fakturovaného plnenia: internet vežiak 11/2025
  • Dátum doručenia: 05.11.2025
  • Celková hodnota: 49,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2228/2018
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť