Faktúra č. DFB/25/0356

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0356
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 06.10.2025
  • Celková hodnota: 432,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20241016
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť