Faktúra č. DFB/25/0349

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0349
  • Popis fakturovaného plnenia: toner Epson
  • Dátum doručenia: 01.10.2025
  • Celková hodnota: 41,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20241016
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť