Faktúra č. DFB/25/0340
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Železiarstvo Poprad, s.r.o.
- IČO: 47058820
- Adresa: Moyzesova 4978/1A, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0340
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 24.09.2025
- Celková hodnota: 146,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/111/25
- Dátum zverejnenia: 01.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/111/25 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Železiarstvo Poprad, s.r.o. | 47058820 | 146,53 € | 11.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka |