Faktúra č. DFB/25/0340

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0340
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 24.09.2025
  • Celková hodnota: 146,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/111/25
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/111/25 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 146,53 € 11.09.2025 25.09.2025 Objednávka
Tlačiť