Faktúra č. DFB/25/0334

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0334
  • Popis fakturovaného plnenia: vlajka SR, vlajka EU
  • Dátum doručenia: 18.09.2025
  • Celková hodnota: 41,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/095/25
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/095/25 Vlajky SR a EÚ Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315 37,00 € 25.08.2025 04.09.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť