Faktúra č. DFB/25/0315

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0315
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 05.09.2025
  • Celková hodnota: 124,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20241016
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť