Faktúra č. DFB/25/0234
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Branislav Šiffel
- IČO: 35117648
- Adresa: Mládeže 2351/6, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0234
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 04.07.2025
- Celková hodnota: 198,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/078/25
- Dátum zverejnenia: 10.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/078/25 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 198,89 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |