Faktúra č. DFB/25/0223

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre PV
  • Dátum doručenia: 27.06.2025
  • Celková hodnota: 46,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/074/25
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/074/25 materiál pre praktický výcvik Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 46,90 € 23.06.2025 01.07.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť