Faktúra č. DFB/25/0221

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0221
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom plošiny
  • Dátum doručenia: 26.06.2025
  • Celková hodnota: 295,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/073/25
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/073/25 prenájom plošiny 25.6.2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Tatry Color s. r. o. 36722952 295,20 € 20.06.2025 28.06.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť