Faktúra č. DFB/25/0216

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0216
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec - kancelária ŠI
  • Dátum doručenia: 16.06.2025
  • Celková hodnota: 48,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/066/25
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/066/25 Koberec - kancelária vychovávateľov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 DAVS s.r.o. 51328551 48,02 € 16.06.2025 19.06.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť