Faktúra č. DFB/25/0210

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0210
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na záverečné prakt.skúšky
  • Dátum doručenia: 09.06.2025
  • Celková hodnota: 356,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/064/25
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/064/25 materiál na záverečné praktické skúšky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SEZAM s.r.o. 00633194 356,69 € 09.06.2025 18.06.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť