Faktúra č. DFB/25/0210
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1, 01004 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0210
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na záverečné prakt.skúšky
- Dátum doručenia: 09.06.2025
- Celková hodnota: 356,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/064/25
- Dátum zverejnenia: 24.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/064/25 | materiál na záverečné praktické skúšky | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | SEZAM s.r.o. | 00633194 | 356,69 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |