Faktúra č. DFB/25/0202

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0202
  • Popis fakturovaného plnenia: FA na prijatý preddavok za EE 6/2025 vežiak
  • Dátum doručenia: 05.06.2025
  • Celková hodnota: 1 597,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť